Escrita Fiscal na Prática – Módulo II

Domine as principais rotinas da escrita fiscal e prepare-se para a Reforma Tributária.

Datas: 18 e 25 de julho e 08 de Agosto

Horário: 8h às 17h

Local: Auditório AESCI

Investimento:

Associado – Isento

Não Associado – R$240,00

Sobre o curso

O Escrita Fiscal na Prática – Módulo II foi desenvolvido para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos nas rotinas fiscais, tributárias e nas principais obrigações acessórias exigidas atualmente, além de se preparar para os impactos da Reforma Tributária.

Com abordagem totalmente prática, o curso apresenta situações reais do dia a dia dos departamentos fiscal e contábil, proporcionando mais segurança na execução das atividades e na tomada de decisões.

Objetivo

Capacitar os participantes para aplicar corretamente a legislação tributária nas rotinas fiscais, compreender as retenções de tributos, emitir documentos fiscais de forma adequada, realizar a apuração dos principais regimes tributários, elaborar obrigações acessórias e entender os impactos da Reforma Tributária nas empresas.

Público-alvo

Este curso é destinado a:

  • Analistas e assistentes fiscais;
  • Auxiliares e encarregados de escrita fiscal;
  • Contadores e profissionais da área contábil;
  • Consultores tributários;
  • Empresários e gestores financeiros;
  • Estudantes de Ciências Contábeis;
  • Profissionais que desejam atualizar seus conhecimentos na área fiscal e tributária.

Conteúdo Programático

  • Módulo 1 – Retenções na Fonte e Cessão de Mão de Obra
    • Retenção de IRRF
    • Retenções de PIS, COFINS e CSLL (CSRF)
    • Cessão de mão de obra e empreitada
    • Retenção previdenciária (INSS)
    • Retenção do ISSQN
    • Responsabilidade tributária
    • Casos práticos
  • Módulo 2 – Emissão de Notas Fiscais e Controle de Insumos Importados
    • Emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
    • Destaque das retenções
    • Código de serviços e enquadramento
    • Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
    • Cálculo do Conteúdo de Importação
    • ICMS nas operações interestaduais
    • Exercícios práticos
  • Módulo 3 – Rotinas de Apuração
    • Lucro Presumido
    • Percentuais de presunção
    • Cálculo do IRPJ e da CSLL
    • Receitas financeiras
    • Ganho de capital
    • Estudos de caso
    • Simples Nacional
    • Enquadramento e limites
    • Anexos do Simples
    • PGDAS-D
    • Regime de competência e caixa
    • Receitas sujeitas à ST e monofásicas
    • Exclusão do Simples
    • Casos práticos
  • Módulo 4 – Obrigações Acessórias e Cruzamento de Dados
    • SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
    • Estrutura dos principais blocos
    • Registros obrigatórios
    • Validação dos arquivos
    • Erros mais frequentes
    • Cruzamento eletrônico de informações
    • Fiscalização digital
    • Boas práticas de auditoria fiscal
  • Módulo 5 – Reforma Tributária na Prática
    • Cronograma de implantação
    • Extinção gradual dos tributos atuais
    • CBS e IBS
    • Período de transição
    • Novo sistema de créditos
    • Mudanças nas retenções
    • Impactos para Lucro Presumido e Simples Nacional
    • Novas obrigações acessórias
    • Adequação dos sistemas ERP
    • Planejamento tributário durante a transição
    • Desafios para os profissionais da área fiscal

Diferenciais do curso

  • Conteúdo atualizado com a legislação vigente e a Reforma Tributária.
  • Abordagem prática voltada à rotina das empresas.
  • Estudos de casos e exemplos reais.
  • Material de apoio.
  • Certificado de participação.

Garanta sua vaga e atualize seus conhecimentos para atuar com mais segurança nas rotinas fiscais e nos desafios da nova realidade tributária brasileira.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

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