
Domine as principais rotinas da escrita fiscal e prepare-se para a Reforma Tributária.
Datas: 18 e 25 de julho e 08 de Agosto
Horário: 8h às 17h
Local: Auditório AESCI
Investimento:
Associado – Isento
Não Associado – R$240,00
Sobre o curso
O Escrita Fiscal na Prática – Módulo II foi desenvolvido para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos nas rotinas fiscais, tributárias e nas principais obrigações acessórias exigidas atualmente, além de se preparar para os impactos da Reforma Tributária.
Com abordagem totalmente prática, o curso apresenta situações reais do dia a dia dos departamentos fiscal e contábil, proporcionando mais segurança na execução das atividades e na tomada de decisões.
Objetivo
Capacitar os participantes para aplicar corretamente a legislação tributária nas rotinas fiscais, compreender as retenções de tributos, emitir documentos fiscais de forma adequada, realizar a apuração dos principais regimes tributários, elaborar obrigações acessórias e entender os impactos da Reforma Tributária nas empresas.
Público-alvo
Este curso é destinado a:
- Analistas e assistentes fiscais;
- Auxiliares e encarregados de escrita fiscal;
- Contadores e profissionais da área contábil;
- Consultores tributários;
- Empresários e gestores financeiros;
- Estudantes de Ciências Contábeis;
- Profissionais que desejam atualizar seus conhecimentos na área fiscal e tributária.
Conteúdo Programático
- Módulo 1 – Retenções na Fonte e Cessão de Mão de Obra
- Retenção de IRRF
- Retenções de PIS, COFINS e CSLL (CSRF)
- Cessão de mão de obra e empreitada
- Retenção previdenciária (INSS)
- Retenção do ISSQN
- Responsabilidade tributária
- Casos práticos
- Módulo 2 – Emissão de Notas Fiscais e Controle de Insumos Importados
- Emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- Destaque das retenções
- Código de serviços e enquadramento
- Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
- Cálculo do Conteúdo de Importação
- ICMS nas operações interestaduais
- Exercícios práticos
- Módulo 3 – Rotinas de Apuração
- Lucro Presumido
- Percentuais de presunção
- Cálculo do IRPJ e da CSLL
- Receitas financeiras
- Ganho de capital
- Estudos de caso
- Simples Nacional
- Enquadramento e limites
- Anexos do Simples
- PGDAS-D
- Regime de competência e caixa
- Receitas sujeitas à ST e monofásicas
- Exclusão do Simples
- Casos práticos
- Módulo 4 – Obrigações Acessórias e Cruzamento de Dados
- SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
- Estrutura dos principais blocos
- Registros obrigatórios
- Validação dos arquivos
- Erros mais frequentes
- Cruzamento eletrônico de informações
- Fiscalização digital
- Boas práticas de auditoria fiscal
- Módulo 5 – Reforma Tributária na Prática
- Cronograma de implantação
- Extinção gradual dos tributos atuais
- CBS e IBS
- Período de transição
- Novo sistema de créditos
- Mudanças nas retenções
- Impactos para Lucro Presumido e Simples Nacional
- Novas obrigações acessórias
- Adequação dos sistemas ERP
- Planejamento tributário durante a transição
- Desafios para os profissionais da área fiscal
Diferenciais do curso
- Conteúdo atualizado com a legislação vigente e a Reforma Tributária.
- Abordagem prática voltada à rotina das empresas.
- Estudos de casos e exemplos reais.
- Material de apoio.
- Certificado de participação.
Garanta sua vaga e atualize seus conhecimentos para atuar com mais segurança nas rotinas fiscais e nos desafios da nova realidade tributária brasileira.
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

